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  1. 2014蓬江區(qū)委組織部決算信息公開

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    2014年度蓬江區(qū)委組織部部門決算

     

    目    錄

     

    第一部分  部門基本概況

    一、 部門主要職能

    二、 部門基本情況

    三、 決算年度的主要工作情況

    第二部分  2014年部門決算說明

    一、收入決算說明

    二、支出決算說明

    三、“三公”支出說明

    第三部分  2014部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

         五、一般公共預算財政撥款支出決算表

           六、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算表


    第一部分 部門基本概況

     

    一、部門主要職能

    區(qū)委組織部職能

    (一)貫徹執(zhí)行黨中央的組織工作路線、方針、政策和上級有關組織工作的決定;擬訂我區(qū)有關組織、干部工作的政策、規(guī)定,黨員、干部管理規(guī)劃,人才工作的政策和措施,并組織實施,協調、指導相關人才政策的落實。

    (二)研究和指導黨的基層組織建設;研究和提出黨內生活制度建設的意見;負責黨員的教育、管理和發(fā)展工作;指導黨組織換屆選舉,提出加強黨的組織、思想、作風建設的意見和建議;承擔全區(qū)黨費的收繳、使用和管理等工作;負責全區(qū)黨內統計和黨員遠程教育工作。

    (三)貫徹落實區(qū)委關于直屬機關黨的組織建設的工作意見、批示;按規(guī)定權限審批直屬機關黨的組織設置;做好機關黨員的教育管理工作和發(fā)展黨員工作。

    (四)負責區(qū)黨代表的聯絡、服務和管理工作,組織協調辦理黨代表提案、建議和答復黨代表質詢、詢問工作。

    (五)負責區(qū)管領導班子和干部隊伍的管理工作。對鎮(zhèn)(街道)和區(qū)直部門領導班子的考察、配備、調整等工作提出意見和建議,辦理區(qū)管干部的任免、工資福利、退(離)休審批手續(xù);指導領導班子的思想作風建設;研究制訂加強干部隊伍建設的措施;承辦相關干部的調配、交流及安置事宜;負責選拔培養(yǎng)青年干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數民族干部等工作。

    (六)指導我區(qū)黨的組織制度和干部人事制度的改革,制訂組織、干部人事工作的重要制度。

    (七)負責監(jiān)督區(qū)管干部和干部選拔任用工作。受理并調查核實群眾舉報領導干部的問題;督辦或直接辦理違反干部選拔任用工作制度的案件;負責區(qū)管干部出國(境)政審工作。

    (八)制訂干部教育工作規(guī)劃并組織實施;統籌全區(qū)的干部培訓工作,組織區(qū)管干部、后備干部和中青年干部的培訓。

    (九)選派和管理掛職鍛煉干部。

    (十)貫徹執(zhí)行黨和國家有關老干部工作的方針、政策,研究制訂具體落實辦法;擬定我區(qū)老干部工作政策,落實老干部的政治待遇、生活待遇和相關保障機制。

    (十一)負責全區(qū)離退休干部黨支部的建設和思想政治工作;組織老干部開展政治學習和思想教育活動,做好老干部的相關管理和服務工作。

    (十二)承辦區(qū)委和市委組織部、市直屬機關工作委員會、市委老干部局交辦的其他事項。

    區(qū)編辦職能

    (十三)貫徹執(zhí)行中央、省和市關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針政策、法律法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府的有關工作部署和要求,統一管理全區(qū)黨政群機關(含黨委、政府各部門,人大、政協、法院、檢察院機關,民主黨派和人民團體機關,以及其他行政機構,下同)和事業(yè)單位的機構編制。

    (十四)擬訂區(qū)行政管理體制和機構改革總體方案并組織實施,審核區(qū)直黨政群機關機構改革方案,指導各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)直各部門的行政管理體制、機構改革和機構編制管理工作。

    (十五)管理區(qū)直黨政群機關的職責配置、機構設置、人員編制和領導職數,制訂省、市下達我區(qū)的行政編制及專項編制的分配方案。

    (十六)協調區(qū)委、區(qū)政府各工作部門的職能配置、調整,協調區(qū)委工作部門和區(qū)政府工作部門之間以及各工作部門與各鎮(zhèn)(街道)之間的職責分工。

    (十七)審核區(qū)級議事協調機構、由區(qū)領導同志擔任召集人(主持人)的聯席會議的設立和調整工作。

    (十八)擬訂區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構改革方案,并組織實施。

    (十九)監(jiān)督檢查區(qū)級行政管理體制和機構改革方案、事業(yè)單位管理體制和機構改革方案、區(qū)直機關“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機構編制方案以及機構編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

    (二十)負責事業(yè)單位登記管理工作。

    (二十一)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)機構編制委員會和市機構編制管理機關交辦的其他事項。

    區(qū)“兩新”組織黨工委職能

    (二十二)在本區(qū)“兩新”組織中宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī),制定全區(qū)“兩新”組織黨建工作規(guī)劃、意見等。

    (二十三)指導各鎮(zhèn)(街道)和區(qū)直有關部門做好在“兩新”組織中組建黨組織工作;指導、督促和檢查各單位開展“兩新”組織黨建工作的情況,及時掌握本區(qū)“兩新”組織黨建工作情況。

    (二十四)指導“兩新”組織中的黨組織統籌推進黨、工、青、婦基層組織建設,發(fā)揮黨群組織作用,積極協調勞資關系、密切黨群關系,擴大黨的群眾基礎。

    (二十五)指導“兩新”組織黨組織抓好領導班子建設、黨員隊伍建設特別是流動黨員的教育管理;指導抓好發(fā)展黨員工作,壯大“兩新”組織黨員隊伍。

    (二十六)指導黨組織根據生產、經營、管理實際開展黨的活動,確保生產經營與黨建工作“雙贏”,為“兩新”組織改革、發(fā)展、穩(wěn)定服務。

    (二十七)指導黨組織和黨員支持企業(yè)法人、經營管理者依規(guī)守法經營,搭建黨委、政府與“兩新”組織之間的橋梁和紐帶,及時反映“兩新”組織的愿望和要求,為它們的發(fā)展壯大出謀劃策。

    (二十八)做好本區(qū)“兩新”組織黨建工作的推優(yōu)評先工作,對基層黨組織和黨員中涌現出來的先進典型、先進經驗和做法進行宣傳、推廣和交流。

    二、部門基本情況

    區(qū)委組織部納入部門決算編制行政單位5個,包括:區(qū)委組織部、區(qū)編辦、區(qū)委老干部局、區(qū)“兩新”組織黨工委、區(qū)直機關工委。

    區(qū)委組織部、區(qū)編辦、區(qū)委老干部局、區(qū)“兩新”組織黨工委、區(qū)直機關工委合共編制數27人,實有22人,退休2人。

    三、決算年度的主要工作情況

    2014年,在區(qū)委區(qū)政府的正確領導和市委組織部的指導下,區(qū)委組織部按照年初總體工作部署,圍繞中心大局,堅持真抓實干,推動各項工作取得新成效。

    一是加強領導班子和干部隊伍建設,打造我區(qū)高素質執(zhí)政骨干隊伍;二是深入開展群眾路線教育實踐活動,夯實基層組織基礎;三是拓寬黨管人才渠道,推進人才隊伍建設;四是落實四項工作制度,積極推動老干部工作上新水平;五是穩(wěn)妥推進行政體制改革,進一步轉變政府職能。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分  2014年部門決算說明

    一、收入決算說明

    2014年收入決算989.79萬元,其中:財政撥款收入989.79萬元。

    二、支出決算說明

    2014年支出決算942.935萬元,其中:財政撥款支出942.93萬元。

    2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出349.96萬元,占37%,其中:工資福利支出234.35萬元,對個人和家庭的補助57.79萬元,商品和服務支出627.26萬元,其他資本性支出等支出23.54萬元;項目支出決算592.97萬元,占63%。

    三、“三公經費”支出說明

    2014年“三公經費”財政撥款支出共7.27萬元,具體情況如下:

    1.公務用車購置及運行維護費支出6.95萬元,主要包括:公務車保有量4輛,全年運行維護費支出6.95萬元,平均每輛1.74萬元。

    3.公務接待費支出0.33萬元,主要用于公務接待。

     

     

     

    第三部分    2014年蓬江區(qū)委組織部部門決算表

        表一:

    收入支出決算總表

    部門:

     

     

     

     

    位:萬元

     收入

    支出

    項    目

    行次

    決算數

    項    目

    行次

    決算數

    欄    次

     

    1

    欄    次

     

    2

    一、財政撥款收入

    1

    989.79 

    一、一般公共服務支出

    29

    885.69 

    二、上級補助收入

    2

     

    二、外交支出

    30

     

    三、事業(yè)收入

    3

     

    三、國防支出

    31

     

    四、經營收入

    4

     

    四、公共安全支出

    32

     

    五、附屬單位上繳收入

    5

     

    五、教育支出

    33

     

    六、其他收入

    6

     

    六、科學技術支出

    34

     

     

    7

     

    七、文化體育與傳媒支出

    35

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    36

    16.32 

     

    9

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    37

     2.88

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    38

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    39

     

     

    12

     

    十二、農林水支出

    40

     

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    41

     

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    42

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    43

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    44

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    45

     

     

    18

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    46

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    47

    38.04 

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    48

     

     

    21

     

    二十一、國債還本付息支出

    49

     

     

    22

     

    二十二、其他支出

    50

     

     

    23

     

     

    51

     

    本年收入合計

    24

    989.79 

    本年支出合計

    52

     942.93

             用事業(yè)基金彌補收支差額

    25

     

                    結余分配

    53

     

             年初結轉和結余

    26

    14.22 

                    年末結轉和結余

    54

    61.08

     

    27

     

     

    55

     

    合計

    28

    1004.01 

    合計

    56

    1004.01

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

     

     

    表二:

    收入決算表

     

    部門:

     

     

     

     

     

     

    單位: 

    萬元

     

    項    目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

     

    功能分類科目編碼

    科目名稱

     
     

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    合計

    989.79 

    989.79 

     

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服務支出

    883.35

    883.35

     

     

     

     

     

     

    20132

    組織事務

    883.35

    883.35

     

     

     

     

     

     

    2013201

    行政運行

    290.38

    290.38

     

     

     

     

     

     

    2013202

    一般行政管理事務

    592.97

    592.97

     

     

     

     

     

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    16.32

    16.32

     

     

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    16.32

    16.32

     

     

     

     

     

     

    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

    16.32

    16.32

     

     

     

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    2.88

    2.88

     

     

     

     

     

     

    21005

    醫(yī)療保障

    2.88

    2.88

     

     

     

     

     

     

    2100501

      行政單位醫(yī)療

    2.88

    2.88

     

     

     

     

     

     

    213

    農林水支出

    49.2

    49.2

     

     

     

     

     

     

    21301

    農業(yè)

    49.2

    49.2

     

     

     

     

     

     

    2130152

      對高校畢業(yè)生到基層任職補助

    49.2

    49.2

     

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    38.04

    38.04

     

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    38.04

    38.04

     

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公積金

    33.81

    33.81

     

     

     

     

     

     

    2210203

      購房補貼

    4.23

    4.23

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表三:

     

    支出決算表

     

    部門:

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

     

    項    目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

     

    功能分類科目編碼

    科目名稱

     
     

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    合計

    942.93 

    349.96 

    592.97 

     

     

     

     

    201

    一般公共服務支出

    885.69

    292.72

    592.97

     

     

     

     

    20132

    組織事務

    885.69

    292.72

    592.97

     

     

     

     

    2013201

      行政運行

    292.72

    292.72

     

     

     

     

     

    2013202

      一般行政管理事務

    592.97

     

    592.97

     

     

     

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    16.32

    16.32

     

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    16.32

    16.32

     

     

     

     

     

    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

    16.32

    16.32

     

     

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    2.88

    2.88

     

     

     

     

     

    21005

    醫(yī)療保障

    2.88

    2.88

     

     

     

     

     

    2100501

      行政單位醫(yī)療

    2.88

    2.88

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    38.04

    38.04

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    38.04

    38.04

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公積金

    33.81

    33.81

     

     

     

     

     

    2210203

      購房補貼

    4.23

    4.23

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。

     

     

     
     
              

     

     

     

    表四:

    財政撥款收入支出決算總表

    部門:

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    金額

    項    目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    欄    次

     

    1

    欄    次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    989.79 

    一、一般公共服務支出

    30

    885.69 

    885.69 

     

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

     

    二、外交支出

    31

     

     

     

     

    3

     

    三、國防支出

    32

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    33

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    34

     

     

     

     

    6

     

    六、科學技術支出

    35

     

     

     

     

    7

     

    七、文化體育與傳媒支出

    36

     

     

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    37

    16.32 

    16.32 

     

     

    9

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    38

     2.88

     2.88

     

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    39

     

     

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    40

     

     

     

     

    12

     

    十二、農林水支出

    41

     

     

     

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    42

     

     

     

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    43

     

     

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    44

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    45

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    46

     

     

     

     

    18

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    47

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    48

    38.04 

    38.04 

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    49

     

     

     

     

    21

     

    二十一、國債還本付息支出

    50

     

     

     

     

    22

     

    二十二、其他支出

    51

     

     

     

     

    23

     

     

    52

     

     

     

    本年收入合計

    24

    989.79 

    本年支出合計

    53

    942.93 

     942.93

     

    年初財政撥款結轉和結余

    25

    14.22 

    年末結轉和結余

    54

    61.08 

    61.08

     

          一般公共預算財政撥款

    26

     

     

    55

     

     

     

            政府性基金預算財政撥款

    27

     

     

    56

     

     

     

     

    28

     

     

    57

     

     

     

    合計

    29

    1004.01 

    合計

    58

    1004.01 

     1004.01

     

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

     

    表五:

    一般公共預算財政撥款支出決算表

     

    部門:

     

     

     

    單位:萬元

     

       

    本年支出合計

    基本支出 

    項目支出

     

    功能分類科目編碼

    科目名稱

     
     
     

    欄次

    1

    2

    3

     

    合計

    942.93 

    349.96 

    592.97 

     

    201

    一般公共服務支出

    885.69

    292.72

    592.97

     

    20132

    組織事務

    885.69

    292.72

    592.97

     

    2013201

      行政運行

    292.72

    292.72

     

     

    2013202

      一般行政管理事務

    592.97

     

    592.97

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    16.32

    16.32

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    16.32

    16.32

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    2.88

    2.88

     

     

    21005

    醫(yī)療保障

    2.88

    2.88

     

     

    2100501

      行政單位醫(yī)療

    2.88

    2.88

     

     

    221

    住房保障支出

    38.04

    38.04

     

     

    22102

    住房改革支出

    38.04

    38.04

     

     

    2210201

      住房公積金

    33.81

    33.81

     

     

    2210203

      購房補貼

    4.23

    4.23

     

     

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

     

    表六:

    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    部門:

     

     

     

     

    單位:萬元

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車
               購置費

    公務用車
               運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     7.27

     0

     6.95

     0

     6.95

     0.33

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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