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    蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2017年部門預(yù)算公開
    發(fā)布時間: 2017-03-10 打印】 【 關(guān)閉
      

    蓬江區(qū)2017年部門預(yù)算公開

      

    目錄

    第一部分 2017年江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局概況

    一、主要職能

    二、機構(gòu)設(shè)置

    第二部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2017年部門預(yù)算表

    一:收支總體情況表

    二:收入總體情況表

    三:支出總體情況表

    四:財政撥款收支總體情況表

    五:一般公共預(yù)算支出表(按功能分類科目)

    六:一般公共預(yù)算基本支情況出表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    七:一般公共預(yù)算項目支情況出表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    八:一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

    九:政府性基金預(yù)算支出表

    十:部門預(yù)算基本預(yù)算表

    十一:部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

    第三部分 江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2017年部門預(yù)算情況說明

    第四部分 名詞解釋

     

     

     

    第一部分 江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局概況

    一、主要職能

    蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局是主管全區(qū)經(jīng)濟形勢及發(fā)展情況,進行宏觀經(jīng)濟的預(yù)測、預(yù)警,研究宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題,提出宏觀調(diào)控的對策和建議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展的職能部門。

    蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、綜合股、投資股、社會經(jīng)濟股、工交能源股、調(diào)查股、價格收費股、價格檢查分局。

    蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局主要職能如下: 

    1.貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計劃及國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃主要指標(biāo)。

    2.研究分析全區(qū)經(jīng)濟形勢及發(fā)展情況,進行宏觀經(jīng)濟的預(yù)測、預(yù)警,研究宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題,提出宏觀調(diào)控的對策和建議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。

    3.指導(dǎo)鎮(zhèn)(街)、區(qū)直部門的經(jīng)濟計劃工作。

    4.貫徹實施國家、省和市投資主管部門頒布的固定資產(chǎn)投資政策;監(jiān)測分析固定資產(chǎn)投資狀況,審批財政性資金投資項目。

    5.推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級,提出重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

    6.負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。

    7.推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題。

    8.制定區(qū)重點項目儲備計劃,對列入計劃的省、市、區(qū)重點建設(shè)項目,進行跟蹤、指導(dǎo)、督辦,按時編報重點建設(shè)項目完成進度情況。

    9.組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃,研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題,組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

    10.貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)統(tǒng)計工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī),擬訂統(tǒng)計工作規(guī)劃和調(diào)查計劃并組織實施。

    11.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,執(zhí)行國家和省的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計報表制度,核算全區(qū)(含鎮(zhèn)、街)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料,監(jiān)督管理全區(qū)國民經(jīng)濟核算工作。

    12.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)價格工作的方針政策和法律法規(guī);制定并組織實施價格管理辦法、規(guī)定。

    13.負(fù)責(zé)價格分析、預(yù)測、預(yù)警和監(jiān)控。

    14.按照價格管理目錄,管理國家、省、市列名管理的商品、服務(wù)價格及中介服務(wù)收費。

    15.規(guī)范經(jīng)營者價格行為,制止低價傾銷、牟取暴利、價格欺詐等不正當(dāng)價格行為。

    16.依法對商品和服務(wù)價格、行政事業(yè)性收費、經(jīng)營者和中介組織價格行為進行監(jiān)督檢查,對價格、收費違法違規(guī)行為實施行政處罰和行政強制措施。

    17.承辦區(qū)人民政府、市發(fā)展和改革局、市統(tǒng)計局交辦的其他事項。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局納入部門預(yù)算編制的單位包括局機關(guān)和下屬2個事業(yè)單位,包括江門市蓬江區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊、江門市蓬江區(qū)價格認(rèn)證中心。蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局編制16人,實有14人,離退休6人。下屬事業(yè)單位編制10人,實有人數(shù)10人。

     

    第二部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2017年部門預(yù)算表

    格式見附表

    第三部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2017年部門預(yù)算情況說明

    一、部門預(yù)算收支增減變化情況

    2017 年部門收入預(yù)算1033.35萬元,比上年增加310.90萬元,增長42.87%,主要原因是增加產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)項目經(jīng)費;支出預(yù)算1033.35萬元,比上年增加310.90萬元,增長42.87%,主要原因是產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)項目經(jīng)費支出增加。

     二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明

    2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)安排為9.23萬元,比上年減少10.57萬元,下降53.38%,主要原因是進一步壓減公務(wù)用車運行維護費用,加強黨風(fēng)廉政建設(shè),厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變,公務(wù)用車購置及運行費5.18萬元, 比上年減少6.02萬元,下降53.7%,主要原因是進一步壓減公務(wù)用車運行維護費用,加強黨風(fēng)廉政建設(shè),厲行勤儉節(jié)約。公務(wù)接待費4.05萬元,比上年減少4.55萬元,下降52.9%,主要原因是進一步壓減公務(wù)接待費用,加強黨風(fēng)廉政建設(shè),反對鋪張浪費。  

      三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2017年江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局局本級及下屬單位江門市蓬江區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊、江門市蓬江區(qū)價格認(rèn)證中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算53.6萬元,比上年增加7.6萬元,增長16.52%。主要原因是人員增加。其中辦公費3.5 萬元 ,印刷費1.5萬元,萬元,郵電費6萬元,差旅費1.5萬元,會議費3.5萬元,培訓(xùn)費4.56萬元,公務(wù)接待費4.05萬元,勞務(wù)費1.56萬元,工會經(jīng)費5.9萬元,福利費2.3萬元,公務(wù)用車運行費5.18萬元,其他交通費8.94萬元,其他支出4.96萬元。

    四、政府采購情況

    2017年江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額72萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算72萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至20161231, 本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:199.65萬元,分布構(gòu)成情況為:通用設(shè)備198.75萬元,家具用具0.90萬元,主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:單位共有車輛3,其中,用于機要通信應(yīng)急工作用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,打印機 、電腦、復(fù)印機,專用設(shè)備無,資產(chǎn)變動情況為:2017年暫無新固定資產(chǎn)。

    六、預(yù)算績效信息公開情況

    2017年江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0元。

    第四部分名詞解釋

     () 一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (四)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (五)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    (六)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款):反映發(fā)展與改革事務(wù)的支出。

    (七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

    (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

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