蓬江區(qū)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門(mén)主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局概況
(一)部門(mén)主要職能
蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局是主管全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及發(fā)展情況,進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)、預(yù)警,研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題,提出宏觀調(diào)控的對(duì)策和建議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的職能部門(mén)。
蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、綜合股、投資股、社會(huì)經(jīng)濟(jì)股、工交能源股、調(diào)查股、價(jià)格收費(fèi)股、價(jià)格檢查分局。
蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局主要職能如下:
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計(jì)劃及國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)。
2.研究分析全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及發(fā)展情況,進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)、預(yù)警,研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題,提出宏觀調(diào)控的對(duì)策和建議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
3.指導(dǎo)鎮(zhèn)(街)、區(qū)直部門(mén)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃工作。
4.貫徹實(shí)施國(guó)家、省和市投資主管部門(mén)頒布的固定資產(chǎn)投資政策;監(jiān)測(cè)分析固定資產(chǎn)投資狀況,審批財(cái)政性資金投資項(xiàng)目。
5.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí),提出重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。
6.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。
7.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問(wèn)題。
8.制定區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備計(jì)劃,對(duì)列入計(jì)劃的省、市、區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,進(jìn)行跟蹤、指導(dǎo)、督辦,按時(shí)編報(bào)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成進(jìn)度情況。
9.組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題,組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
10.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī),擬訂統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施。
11.組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,執(zhí)行國(guó)家和省的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,核算全區(qū)(含鎮(zhèn)、街)生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,監(jiān)督管理全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。
12.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)價(jià)格工作的方針政策和法律法規(guī);制定并組織實(shí)施價(jià)格管理辦法、規(guī)定。
13.負(fù)責(zé)價(jià)格分析、預(yù)測(cè)、預(yù)警和監(jiān)控。
14.按照價(jià)格管理目錄,管理國(guó)家、省、市列名管理的商品、服務(wù)價(jià)格及中介服務(wù)收費(fèi)。
15.規(guī)范經(jīng)營(yíng)者價(jià)格行為,制止低價(jià)傾銷(xiāo)、牟取暴利、價(jià)格欺詐等不正當(dāng)價(jià)格行為。
16.依法對(duì)商品和服務(wù)價(jià)格、行政事業(yè)性收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)者和中介組織價(jià)格行為進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)價(jià)格、收費(fèi)違法違規(guī)行為實(shí)施行政處罰和行政強(qiáng)制措施。
17.承辦區(qū)人民政府、市發(fā)展和改革局、市統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局納入部門(mén)預(yù)算編制行政單位1個(gè)。包括下屬2個(gè)事業(yè)單位,包括江門(mén)市蓬江區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、江門(mén)市蓬江區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心。
第二部分江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2016年部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況
(一)年度收入總體情況
江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2016年度總收入1087.83萬(wàn)元,其中本年收入1087.83萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入1051.98萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加110.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.77%。主要原因:本年度專(zhuān)項(xiàng)資金增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0元,比2015年決算數(shù)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。
3.事業(yè)收入0元,比2015年決算數(shù)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0元,比2015年決算數(shù)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。
5.其他收入35.85萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)減少157.42萬(wàn)元,下降81.45%,主要原因上級(jí)撥付資金減少。
(二)年度支出總體情況
江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2016年度總支出884.55萬(wàn)元,其中本年支出884.55萬(wàn)元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出598.84萬(wàn)元,主要用于行政事務(wù),一般行政管理事務(wù),比2015年決算數(shù)減少88.41萬(wàn)元,減少12.86%,主要原因2015年項(xiàng)目資金增加
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出48.31萬(wàn)元,主要用于行政單位離退休支出,比2015年決算數(shù)增加8萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.84%,主要原因行政單位退休人員工資調(diào)整增加
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.64萬(wàn)元,主要支出醫(yī)療保障費(fèi)用,比2015年決算數(shù)減少4.82萬(wàn)元,減少64.61%,主要原因是退休醫(yī)療費(fèi)減少
4.住房保障支出29.88萬(wàn)元,主要用于住房改革支出,比2015年決算數(shù)減少2.68萬(wàn)元,減小8.23%,主要原因是住房改革支出調(diào)整。
5.其他支出204.88萬(wàn)元,主要支出專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出,比2015年決算數(shù)減小66.32萬(wàn)元,減小24.45%,主要原因是項(xiàng)目資金支出減少。
二、2016年財(cái)政撥款收入支出決算總表說(shuō)明
(一)2016財(cái)政撥款收入說(shuō)明
江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2016財(cái)政撥款收入合計(jì)1051.98萬(wàn)元。其中:
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1051.98萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加328.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.42%,主要原因?qū)m?xiàng)資金增加。
(二)2016年財(cái)政撥款支出說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)859.36萬(wàn)元,其中:
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出859.36萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加136萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.8%,主要原因?qū)m?xiàng)資金增加。
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出573.65萬(wàn)元,主要用于專(zhuān)項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出48.31萬(wàn)元,主要用于行政離退休款;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.64萬(wàn)元,主要用于在職和退休醫(yī)療;住房保障支出29.88萬(wàn)元,主要用于住房改革;其他支出204.88萬(wàn)元,主要用于專(zhuān)項(xiàng)資金價(jià)格扶持資金。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的46.96%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算0元的%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的46.42%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的47.67%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.02萬(wàn)元,下降9.88%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0元,下降0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.58萬(wàn)元,下降10.03%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.19萬(wàn)元,下降4.42%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年保持不變;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少主要原因是進(jìn)一步壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),厲行勤儉節(jié)約;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待管理,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),反對(duì)鋪張浪費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.2萬(wàn)元,占55.91%;公務(wù)接待費(fèi)支出4.1萬(wàn)元,占44.08%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元。全年使用財(cái)政撥款安排局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次,與上年數(shù)持平.
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.2萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0輛,與上年持平,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出5.2萬(wàn)元,2016年局公務(wù)用車(chē)保有量為2輛,事業(yè)單位1輛,支出主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.1萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待57次,接待人數(shù)共547人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年部門(mén)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.96萬(wàn)元,比2015年減少3.96萬(wàn)元,降低12.8%,主要是減少日常運(yùn)行開(kāi)支。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額16.07萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出16.07萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
無(wú)
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
相關(guān)附件: