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    2015年度蓬江區(qū)社會保險基金管理局部門決算公開
    發(fā)布時間: 2016-09-29 打印】 【 關(guān)閉

    目    錄

     

    第一部分  江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局概況

    一、 部門職責(zé)

    二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分  江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年部門決算情況說明

    第四部分 名詞解釋

     

     

     

     

    第一部分 江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局概況

    (一)部門職責(zé)

    江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局是主管全區(qū)社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦和基金管理的職能部門。主要職責(zé):

    1.貫徹執(zhí)行國家、省、市和區(qū)有關(guān)社會保險方面方針政策、法律法規(guī)和各項管理制度、規(guī)定;

    2.負(fù)責(zé)制定轄區(qū)社會保險基金的征繳規(guī)劃、任務(wù)目標(biāo);負(fù)責(zé)執(zhí)行社會保險基金預(yù)決算工作;

    3.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)咨詢、信訪、行政復(fù)議、行政訴訟等工作;

    4.負(fù)責(zé)經(jīng)辦區(qū)直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體和轄區(qū)所有企業(yè)、個體工商戶等用人單位的社會保險登記,辦理社會保險登記單位參保人及靈活就業(yè)人員、城鄉(xiāng)居民參保人的社會保險關(guān)系的建立(含視同繳費年限審核、建賬)、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止工作,審核和發(fā)放轄區(qū)參保人的各項社會保險待遇;負(fù)責(zé)轄區(qū)所有企業(yè)退休干部職級補(bǔ)貼和軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)貼等代發(fā)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人醫(yī)療保險、工傷保險費用先行支付后的追償工作;

    5.負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)參保單位及其參保人社會保險繳費記錄、社會保險業(yè)務(wù)檔案和個人賬戶信息資料管理工作及轄區(qū)參保人社會保障卡發(fā)放工作;

    6.負(fù)責(zé)轄區(qū)居民社會保險費的征繳;負(fù)責(zé)補(bǔ)充醫(yī)療保險和普通門診醫(yī)療費用統(tǒng)籌基金籌集;

    7.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計、分析及管理工作;負(fù)責(zé)編制轄區(qū)各項社會保險基金的年度、季度、月度財務(wù)報表;執(zhí)行社會保險基金財務(wù)制度和社會保險稽核工作;

    8.執(zhí)行社會保險基金統(tǒng)籌和調(diào)劑的具體辦法,負(fù)責(zé)轄區(qū)社會保險基金的管理、存儲、劃撥;

    9.負(fù)責(zé)轄區(qū)所有定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店服務(wù)協(xié)議的簽訂、協(xié)議管理,負(fù)責(zé)對轄區(qū)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店進(jìn)行檢查和考核、考評;

    10.負(fù)責(zé)提出轄區(qū)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算定額標(biāo)準(zhǔn)的意見;負(fù)責(zé)轄區(qū)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的費用結(jié)算工作;負(fù)責(zé)商業(yè)性保險公司的費用結(jié)算工作;

    11.負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人普通門診醫(yī)療費用統(tǒng)籌定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)選點登記和變更業(yè)務(wù);

    12.負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人醫(yī)療保險特定病種門診申請登記和專用證資格審核、年審及發(fā)放業(yè)務(wù);

    13.負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人非定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)、個人異地約定醫(yī)療機(jī)構(gòu)申請受理、審批及管理;

    14.負(fù)責(zé)各項社會保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)稽核和內(nèi)審內(nèi)控工作;

    15.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會保險業(yè)務(wù)檔案管理工作;

    16.擬定社會保險宣傳計劃,開展社會保險宣傳工作;

    17.承辦區(qū)人民政府、區(qū)人力資源和社會保障局、市社會保險基金管理局交辦的其他事項。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    按照部門決算編報要求,納入江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年部門決算編報范圍的單位1個,為局本級,本部門沒有下屬預(yù)算單位。

    第二部分  江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年部門決算表

    (詳見附件)

    第三部分 江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年部門決算情況說明

    一、2015年度收入支出決算總體情況說明

    江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.02萬元,2015年總收入595.31萬元,總支出599.65萬元,2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.68萬元。具體情況如下:

    (一)年度收入總體情況

    江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年度總收入595.31萬元,其中本年收入595.31萬元。具體情況如下:

    1.財政撥款收入590.43萬元,比上年決算數(shù)增加120.45萬元,增長25.63 %。主要原因:一是在編人員工資水平提高;二是社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。

    2.其他收入4.88萬元,比上年決算數(shù)減少51.32萬元,下降91.32%。主要原因是取消了代付低收入人群價格補(bǔ)貼。

    (二)年度支出總體情況

    江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年度總支出599.65萬元,其中本年支出599.65萬元。具體情況如下:

    1.社會保障和就業(yè)支出(類)547.01萬元,主要用于社保費征收經(jīng)費、社保經(jīng)辦工作經(jīng)費等項目,比上年決算數(shù)增加107.62萬元,增長24.49%,主要原因是增加了社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費。

    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)10.41萬元,主要支出項目為在編人員醫(yī)療保險繳費,比上年決算數(shù)增加2.6萬元,增長33.29%,主要原因是在編人員人數(shù)增加,工資水平提高,繳費標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)提高。

    3.住房保障支出(類)29.3萬元,主要支出項目有住房公積金和購房補(bǔ)貼,比上年決算數(shù)增加6.82萬元,增長30.34%,主要原因是在編人員人數(shù)增加,住房公積金和購房補(bǔ)貼項目支出增加。

    4. 其他支出(類)12.93萬元,主要用于社保經(jīng)辦工作經(jīng)費。

    二、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    (一)2015年度財政撥款收入說明

    江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年財政撥款收入合計590.43萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款,比年初預(yù)算數(shù)增加18.11萬元,增長3.16 %;主要原因:一是在編人員工資水平提高;二是社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與2014年決算數(shù)持平,主要原因是沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

    (二)2015年度財政撥款支出說明

    江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年度財政撥款支出合計586.73萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出,比年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元,下降0.1%;主要原因是在預(yù)算額度內(nèi)用款;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與2014年決算數(shù)持平,主要原因是沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

    分功能科目看,其中:社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)398.98萬元,主要用于在編人員工資福利支出、社保費征收經(jīng)費和社保經(jīng)辦工作經(jīng)費;社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)148.03萬元,主要用于在編人員工資福利支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)10.41萬元,主要用于在編人員醫(yī)療保障繳費;住房保障支出(類)住房改革支出(款)29.30萬元,主要用于在編人員的住房公積金和購房補(bǔ)貼。

    三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.95萬元,完成預(yù)算10萬元的89.5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算為7.95萬元,完成預(yù)算8萬元的99.38%;公務(wù)接待費支出決算為1萬元,完成預(yù)算2萬元的50%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算少于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加6.47萬元,增長260.89%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算增加6.64萬元,增長287.45%;公務(wù)接待費支出決算增加0.83萬元,增長488.24%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出增加的主要原因是2015年借用區(qū)人力資源社會保障局公務(wù)用車1輛;公務(wù)接待費支出增加的主要原因是開展“邑門式”工作交流。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.95萬元,占88.83%;公務(wù)接待費支出1萬元,占11.17%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機(jī)關(guān)1個單位出國團(tuán)組0個、累計0人次。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.95萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護(hù)支出7.95萬元,2015年局機(jī)關(guān)1個單位公務(wù)用車保有量為1輛, 2015年借用人社局公務(wù)用車1輛,主要用于日常公務(wù)活動。

    3.公務(wù)接待費支出1萬元。主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,局機(jī)關(guān)1個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待5次,接待人數(shù)共64人。主要包括 “邑門式”服務(wù)工作交流。

    四、其他重要事項的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出114.24萬元,比上年增加64.45萬元,增長129.44%。主要原因是2015年新增了社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費項目,經(jīng)費支出增加。

    (二)政府采購支出情況說明

    2015年本部門政府采購支出總額10.04萬元,其中:政府采購貨物支出10.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作);無單位價值50萬元以上通用設(shè)備,無單位價值100萬以上專用設(shè)備。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況說明

    江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局尚未有經(jīng)費項目納入預(yù)算績效管理的經(jīng)費項目。

    第四部分 名詞解釋

    為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:

    一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十一、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    十三、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款):反映人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。

    十四、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

    十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

    十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

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