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    蓬江區(qū)人社局2017年度部門預(yù)算公開
    發(fā)布時(shí)間: 2017-03-10 打印】 【 關(guān)閉

        

        

      第一部分  江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況 

      一、主要職責(zé) 

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

      第二部分  2017年部門預(yù)算表 

      一、收支總體情況表 

      二、收入總體情況表 

      三、支出總體情況表 

      四、財(cái)政撥款收支總體情況表 

      五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) 

      六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 

      七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 

      八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

      九、政府性基金預(yù)算支出情況表 

      十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 

      十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 

      第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明 

      第四部分  名詞解釋 

      第一部分 江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況 

        

      一、主要職責(zé) 

      蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局是主管全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作的職能部門。主要職能: 

      (一)貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬訂本區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。 

      (二)組織開展人力資源調(diào)查,擬訂人力資源流動(dòng)政策,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。 

      (三)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,健全就業(yè)援助制度,完善公共就業(yè)服務(wù)體系;負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測、調(diào)節(jié)、控制以及失業(yè)預(yù)防等工作;負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)管理工作;制定各類人才政策;貫徹落實(shí)農(nóng)民工相關(guān)政策,負(fù)責(zé)農(nóng)民工綜合管理服務(wù)工作。 

      (四)負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)工作,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度;組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作;會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策;監(jiān)督管理技工學(xué)校、職業(yè)技能培訓(xùn)和考核鑒定機(jī)構(gòu)。 

      (五)完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;組織實(shí)施企業(yè)職工工時(shí)、工休制度,禁止非法使用童工政策,女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察、勞動(dòng)人事爭議仲裁,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。 

      (六)組織實(shí)施公務(wù)員法工作,負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員的考核管理工作;綜合管理政府獎(jiǎng)勵(lì)。 

      (七)會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作;擬訂并實(shí)施機(jī)關(guān)雇員管理辦法;牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作;指導(dǎo)人力資源開發(fā)工作;負(fù)責(zé)博士后管理工作;負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)國(境)外人才、留學(xué)人才及智力項(xiàng)目引進(jìn)和管理工作;管理來我區(qū)工作的外國專家和港、澳、臺(tái)專家;管理各類出國(境)培訓(xùn)項(xiàng)目和公派出國研修工作。 

      (八)負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓(xùn)工作,組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。 

      (九)會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策,組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策;建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長與支付保障機(jī)制。 

      (十)負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督;組織推行全區(qū)企業(yè)年金制度并進(jìn)行監(jiān)督管理;會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的監(jiān)督管理制度,會(huì)同有關(guān)部門編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)、決算草案。 

      (十一)建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn),組織擬訂統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法,擬訂機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策并逐步提高統(tǒng)籌層次;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作。 

      (十二)承辦區(qū)人民政府和市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。 

        

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

      區(qū)人力資源和社會(huì)保障局納入部門預(yù)算編制行政(事業(yè))單位5個(gè),包括:行政單位蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局;事業(yè)單位區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、區(qū)人才技術(shù)服務(wù)中心、區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院、區(qū)人才資源開發(fā)中心。 

      第二部分  2017年部門預(yù)算表  

        

      蓬江區(qū)2017年部門預(yù)算算公開(區(qū)人力資源和社會(huì)保障局).xlsx 

        

      第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明 

      一、部門預(yù)算收支增減變化情況 

      2017年本部門收入預(yù)算10954.24萬元,比上年減少5976.9萬元,下降35.3%,主要原因是財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助減少;支出10954.24萬元,比上年減少5976.9萬元,下降35.3%,主要原因是財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助減少。 

      二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明 

      2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.2萬元,比上年減少3.8萬元,下降47.5%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元,比上年減少0.5萬元,下降11.11%,主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。;公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元,比上年減少3.3萬元,下降94.29%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。 

      三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

          2017年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排72.6萬元,比上年增加9.6萬元,增長15.23%,主要原因是人員增加。其中:辦公費(fèi)7.1萬元,印刷費(fèi)0.5萬元,手續(xù)費(fèi)0.5萬元,水費(fèi)0.8萬元,電費(fèi)13.2萬元,郵電費(fèi)9萬元,差旅費(fèi)0萬元,會(huì)議費(fèi)0萬元,日常維修費(fèi)1萬元,培訓(xùn)0.3萬元,勞務(wù)費(fèi)0萬元,工會(huì)費(fèi)2萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,其他商品和服務(wù)支出12.2萬元等。 

      四、 政府采購情況 

          2017年本部門政府采購安排120萬元,其中:貨物類采購預(yù)算81.5萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算38.5萬元等。 

      五、 國有資產(chǎn)占有使用情況 

      截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:通用設(shè)備293.09萬元,其中:車輛29.87萬元,專用設(shè)備1.8萬元,資產(chǎn)預(yù)算增加81.5萬元。 

      六、預(yù)算績效信息公開情況 

      2017年區(qū)人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4313.94萬元。 

        

        

      第四部分  名詞解釋 

        

      一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。 

      三、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

      四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

      五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

      六、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

      七、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

      八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

     

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