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    2015蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算單位部門決算公開
    發(fā)布時間: 2018-04-08 打印】 【 關(guān)閉

        

      2015預(yù)算單位部門決算公開 

      
           

        

      第一部分   江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心概況 

      一、 部門職責(zé) 

      二、 機構(gòu)設(shè)置 

      第二部分  江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2015年部門決算表 

      一、收入支出決算總表 

      二、收入決算表 

      三、支出決算表 

      四、財政撥款收入支出決算總表 

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

      七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

      八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

      第三部分  江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2015年部門決算情況說明 

        

      第四部分  名詞解釋 

        

        

        

        

      第一部分   江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心概況 

      (一)部門主要職責(zé) 

      江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心(以下簡稱“區(qū)就業(yè)中心”)是隸屬江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局的事業(yè)單位。主要職能:組織實施外來勞動力管理和服務(wù)、就業(yè)指導(dǎo)和勞動保障事務(wù)代理;對區(qū)屬單位興辦的勞動服務(wù)企業(yè)進行指導(dǎo)和服務(wù);編制全區(qū)就業(yè)經(jīng)費的預(yù)算、決算;承擔(dān)全區(qū)就業(yè)服務(wù)信息統(tǒng)計的匯總、上報;掌握全區(qū)城鎮(zhèn)、國有、集體企業(yè)事業(yè)單位技術(shù)工人的資源分布及余缺情況,建立技工交流卡和技工儲存檔案;向各種不同所有制經(jīng)濟形式的企事業(yè)單位提供需求技術(shù)工人的信息,引薦聯(lián)絡(luò),并協(xié)助辦理招聘、借調(diào)或流動手續(xù);為本區(qū)各企事業(yè)單位技術(shù)工人的余缺調(diào)劑溝通渠道,采取多種形式為企業(yè)富余的技術(shù)工人向急需技術(shù)工人的企業(yè)流動牽線搭橋,做好協(xié)調(diào)工作;協(xié)助有技術(shù)專長而又用非所長,造成勞動力技術(shù)資源浪費的各類技術(shù)工人尋找對口行業(yè)、工種,負(fù)責(zé)與有關(guān)單位聯(lián)系協(xié)商,辦理招聘、借調(diào)或協(xié)助辦理流動手續(xù);提供技術(shù)工人交流的政策咨詢;加強與各地技術(shù)工人交流服務(wù)組織的聯(lián)系,溝通信息、互通情報、交流經(jīng)驗,建立技術(shù)工人交流信息網(wǎng)絡(luò);開展勞動事務(wù)代理及保管檔案服務(wù)。 

        

      (二)機構(gòu)設(shè)置 

      蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心納入部門預(yù)算編制行政(事業(yè))單位6個,包括:區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)管理中心、區(qū)勞動就業(yè)訓(xùn)練及職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心、棠下鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所、杜阮鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所、荷塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所、潮連街道人力資源和社會保障服務(wù)所。 

        

      第二部分   江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2015年部門決算表 

      (部門預(yù)算表格,包括:1. 收支總體情況表、2. 收入決算表、3. 支出決算表、4.財政撥款收入支出決算總表、5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表、6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表、7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表、8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。格式見附表。 ) 

      第三部分  江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 2015年部門決算情況說明 

      一、2015年度收入支出決算總體情況說明 

      支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下: 

      (一)年度收入總體情況 

      江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2015年度總收入515.99萬元,其中本年收入515.99萬元。具體情況如下: 

      1.財政撥款收入513.89 萬元,因 2014 年未納入獨立決算單位,所以沒有上年對比數(shù)。 

      2.上級補助收入 0萬元,因 2014 年未納入獨立決算單位,所以沒有上年對比數(shù)。  

      3.事業(yè)收入 0萬元,因 2014 年未納入獨立決算單位,所以沒有上年對比數(shù)。 

      4.經(jīng)營收入 0萬元,因 2014 年未納入獨立決算單位,所以沒有上年對比數(shù)。 

      5.其他收入 2.10萬元,因201 4 年未納入獨立決算單位,所以沒有上年對比數(shù)。 

        

      (二)2015年度支出總體情況 

      江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2015年度總支出515.99萬元,其中本年支出 515.99萬元。具體情況如下: 

      1. 社會保障和就業(yè)(類)451.83萬元,占財政撥款收入的87.92%。包括:人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)409.25萬元,行政事業(yè)單位離退休(款)44.67萬元, 2014 年未納入獨立決算單位,所以沒有上年對比數(shù)。  

      2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)12.13萬元,占財政撥款收入的2.36%。包括:醫(yī)療保障(款)12.13萬元, 2014 年未納入獨立決算單位,所以沒有上年對比數(shù)。  

      3.住房保障(類)49.93萬元,占財政撥款收入的9.72%。包括:住房改革(款)49.53萬元, 2014 年未納入獨立決算單位,所以沒有上年對比數(shù)。  

        

      二、2015年度財政撥款收入支出總表說明 

      (一)2015年度財政撥款收入說明 

      江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2015年度財政撥款收入合計 513.89萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入513.89 萬元,比年初預(yù)算數(shù)(減少) 7.23萬元,(下降) 1.38%;主要原因是人員調(diào)動問題。 

        

      (二)2015年度財政撥款支出說明 

      江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 2015年度財政撥款支出合計 513.89萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出513.89 萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少7.23萬元,下降1.38%;主要原因是人員減少。 

      分功能科目看: 

      社會保障和就業(yè)(類)支出451.83萬元,其中人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)407.16萬元,主要用于開展公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定工作、其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出等;行政事業(yè)單位離退休()44.67萬元,主要用于離退休人員的工資福利開支。 

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出12.13萬元,其中醫(yī)療保障(款)12.13萬元,主要用于職工的計劃生育獎勵金的支出。 

      住房保障(類)住房改革(款)支出49.93萬元,主要用于職工住房公積金及住房補貼的支出。 

        

      三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

      (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 

      江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為32.93 萬元,完成預(yù)算38.08 萬元的 86.48%。其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算0 萬元的100 %;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為30.43萬元,完成預(yù)算 32.11萬元的92.41 %;公務(wù)接待費支出決算為 2.5 萬元,完成預(yù)算5.97 萬元的41.88 %。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約 

      與上年相比, 2014 年未納入獨立決算單位,所以沒有上年對比數(shù)。 

      (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 

      2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元,占0 %;公務(wù)用車購置及運行維護費支出 30.43萬元,占92.41 %;公務(wù)接待費支出 2.5萬元,占 7.59%。具體情況如下: 

      1.因公出國(境)費支出 0 萬元。 

      2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 30.43 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為 0萬元,2015公務(wù)用車購置數(shù) 0  輛,公務(wù)用車運行及維護支出 30.43萬元,2015年蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心及其他事業(yè)單位6個公務(wù)用車保有量為 13 輛,主要用于公務(wù)執(zhí)法車輛。 

      3.公務(wù)接待費支出 2.5 萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2015,蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心及其他事業(yè)單位6個共接待國外來訪團組 0 個,來訪外賓 0 人次;發(fā)生國內(nèi)接待 43次,接待人數(shù)共 250人。主要包括各項工作的交流及再就業(yè)工作的檢查等。 

      四、其他重要事項的情況說明 

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

      2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出513.89萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致), 2014 年未納入獨立決算單位,所以沒有上年對比數(shù)。 

      (二)政府采購支出情況說明 

      2015年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。 

      (三)國有資產(chǎn)占用情況 

      截至2015年12月31日,本部門共有車輛13輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。 

        

      第四部分  名詞解釋 

      為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減) 

      一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。 

      三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

      五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

      七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

      八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

      九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

      十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

      十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

      十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

      十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

      …… 

       附件:蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心決算表 

        

        

        

        

        

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