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    江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算公開(kāi)
    發(fā)布時(shí)間: 2017-09-27 打印】 【 關(guān)閉

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    第一部分   江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

    一、 部門職責(zé)

    二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分   江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分   江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算情況說(shuō)明

     

    第四部分  名詞解釋

     

     

    第一部分   江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

    (一)部門主要職責(zé)

    江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦和基金管理的職能部門。主要職責(zé):

    1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市和區(qū)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面方針政策、法律法規(guī)和各項(xiàng)管理制度、規(guī)定;

    2.負(fù)責(zé)制定轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、任務(wù)目標(biāo);負(fù)責(zé)執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算工作;

    3.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)咨詢、信訪、行政復(fù)議、行政訴訟等工作;

    4.負(fù)責(zé)經(jīng)辦區(qū)直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和轄區(qū)所有企業(yè)、個(gè)體工商戶等用人單位的社會(huì)保險(xiǎn)登記,辦理社會(huì)保險(xiǎn)登記單位參保人及靈活就業(yè)人員、城鄉(xiāng)居民參保人的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的建立(含視同繳費(fèi)年限審核、建賬)、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止工作,審核和發(fā)放轄區(qū)參保人的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇;負(fù)責(zé)轄區(qū)所有企業(yè)退休干部職級(jí)補(bǔ)貼和軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)貼等代發(fā)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)用先行支付后的追償工作;

    5.負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)參保單位及其參保人社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案和個(gè)人賬戶信息資料管理工作及轄區(qū)參保人社會(huì)保障卡發(fā)放工作;

    6.負(fù)責(zé)轄區(qū)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的征繳;負(fù)責(zé)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和普通門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌基金籌集;

    7.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)、分析及管理工作;負(fù)責(zé)編制轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的年度、季度、月度財(cái)務(wù)報(bào)表;執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度和社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作;

    8.執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌和調(diào)劑的具體辦法,負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理、存儲(chǔ)、劃撥;

    9.負(fù)責(zé)轄區(qū)所有定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店服務(wù)協(xié)議的簽訂、協(xié)議管理,負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店進(jìn)行檢查和考核、考評(píng);

    10.負(fù)責(zé)提出轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算定額標(biāo)準(zhǔn)的意見(jiàn);負(fù)責(zé)轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的費(fèi)用結(jié)算工作;負(fù)責(zé)商業(yè)性保險(xiǎn)公司的費(fèi)用結(jié)算工作;

    11.負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人普通門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)選點(diǎn)登記和變更業(yè)務(wù);

    12.負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人醫(yī)療保險(xiǎn)特定病種門診申請(qǐng)登記和專用證資格審核、年審及發(fā)放業(yè)務(wù);

    13.負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人非定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)、個(gè)人異地約定醫(yī)療機(jī)構(gòu)申請(qǐng)受理、審批及管理;

    14.負(fù)責(zé)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)稽核和內(nèi)審內(nèi)控工作;

    15.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案管理工作;

    16.擬定社會(huì)保險(xiǎn)宣傳計(jì)劃,開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)宣傳工作;

    17.負(fù)責(zé)轄區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作;

    18.承辦區(qū)人民政府、區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局交辦的其他事項(xiàng)。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    按照部門決算編報(bào)要求,納入江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),為局本級(jí),本部門沒(méi)有下屬預(yù)算單位。

    第二部分   江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算表

    (詳見(jiàn)附表)

    第三部分   江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算情況說(shuō)明

    一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

    (一)年度收入總體情況

    江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度總收入857.28元,其中本年收入857.28萬(wàn)元。具體情況如下:

    1.財(cái)政撥款收入854.80萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加264.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.78%。主要原因:一是在編人員人數(shù)增加,二是工資水平提高,三是社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

    2.其他收入2.48萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少2.40元,下降49.09%。主要原因是減少了市社保局下?lián)艿拇l(fā)工齡審核小組人員工資收入。

    (二)年度支出總體情況

    江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度總支出855.42萬(wàn)元,其中本年支出855.42萬(wàn)元。具體情況如下:

    1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出806.80萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出,比上年決算數(shù)增加259.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.49%,主要原因是社保經(jīng)辦人數(shù)增加,社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出1.56萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療,比上年決算數(shù)減少8.86萬(wàn)元,下降85.06%,主要原因是2016年的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)在社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出中列支。

    3.住房保障(類)支出46.44萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼,比上年決算數(shù)增加171436.5元,增長(zhǎng)58.51%,主要原因:一是在編人員人數(shù)增加,二是住房公積金年度調(diào)整。

    4.其他(類)支出0.62萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有代發(fā)區(qū)直企業(yè)退休人員職級(jí)補(bǔ)貼,比上年決算數(shù)減少12.31萬(wàn)元,下降95.2%,主要原因是代發(fā)區(qū)直企業(yè)退休人員職級(jí)補(bǔ)貼賬戶尚有結(jié)余,2016年使用賬戶中的結(jié)余資金代發(fā)職級(jí)補(bǔ)貼,其他(類)支出相應(yīng)減少。

    二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

    (一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

    江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)854.80萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入854.80萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加164.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.88%;主要原因:一是在編人員人數(shù)增加,二是工資水平提高,三是社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與2015年決算數(shù)持平,主要原因是沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

    (二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

    江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)854.80萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出854.80萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加164.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.88%;主要原因:一是在編人員人數(shù)增加,二是工資水平提高,三是社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與2015年決算數(shù)持平,主要原因是沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

    分功能科目看,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)626.81萬(wàn)元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、其他資本性支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)179.99萬(wàn)元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、其他資本性支出;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)1.56萬(wàn)元,主要用于在編人員醫(yī)療費(fèi)支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)46.44萬(wàn)元,主要用于在編人員的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。

    三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.72元,完成預(yù)算10萬(wàn)元的37.24%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.48萬(wàn)元,完成預(yù)算8萬(wàn)元的43.53%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬(wàn)元,完成預(yù)算2萬(wàn)元的12.15%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    與上年相比,2016年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少5.23萬(wàn)元,下降58.41%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元,與上年持平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.47萬(wàn)元,下降56.22%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.76萬(wàn)元,下降75.78 %。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車改革后,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是2016年公務(wù)接待次數(shù)減少,公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.48萬(wàn)元,占93.48%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬(wàn)元,占6.52%。具體情況如下:

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)1個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.48萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.48萬(wàn)元,2016年局機(jī)關(guān)1個(gè)單位公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于日常公務(wù)活動(dòng)。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,局機(jī)關(guān)1個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),來(lái)訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待2次,接待人數(shù)共23人。主要包括2015年度社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案管理檢查評(píng)估工作和“邑門式”服務(wù)工作交流。

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.80萬(wàn)元,比2015年減少56.44萬(wàn)元,降低49.4%。主要原因是2016年部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出在經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列支。

    (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    2016年本部門政府采購(gòu)支出總額26.39萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出18.76萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)以上專用設(shè)備。

    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    2016年江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局尚未有經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目納入預(yù)算績(jī)效管理的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

    第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    四、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款):反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。

    七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

    八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

    九、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

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