第一部分 2015年江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護局預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職能
江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護局是主管全區(qū)國土、規(guī)劃和環(huán)保工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省和市有關土地、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)災害防治、測繪管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境保護的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度及技術標準,主要承擔本轄區(qū)內(nèi)市政府授權(quán)區(qū)域內(nèi)指定的土地管理,地籍管理和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理,“六種行業(yè)”和“下放權(quán)限目錄”內(nèi)環(huán)境影響評價審批、驗收、污染減排和環(huán)境監(jiān)察等工作。
納入部門預算編制有下屬1個行政單位,包括:行政單位蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護局。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護局編制57人,實有30人,離退休2人。
(三)預算年度的主要工作任務
2015年,我局將繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,結(jié)合上級國土、規(guī)劃、環(huán)保部門工作部署,重點抓好以下工作:
一是工作重心繼續(xù)向重點項目和園區(qū)傾斜,做好江門大道輔道、南沙疏港鐵路、杜阮南路66米等項目用地報批和規(guī)劃服務工作。
二是按照省廳部署和要求,組織開展土地利用總體規(guī)劃中期評估工作。
三是做好2014年度土地利用變更調(diào)查工作,加強違法用地整治。
四是進一步完善地籍管理基礎數(shù)據(jù)庫,開展“一村一鎮(zhèn)一地圖”工作。
五是積極爭取區(qū)政府支持,加強棠下、杜阮、荷塘三鎮(zhèn)控規(guī)編制工作,積極解決三鎮(zhèn)控規(guī)覆蓋率偏低問題,為產(chǎn)業(yè)科學布局提供指引。
六是加強環(huán)境綜合整治,保障飲用水安全,完成農(nóng)業(yè)源污染減排任務,做好對重點項目環(huán)評審批跟蹤服務管理。
七是加強與市環(huán)保部門溝通,做好事權(quán)下放承接準備工作,加快組建我區(qū)環(huán)境監(jiān)測站,積極引進工業(yè)項目環(huán)保管理專業(yè)技術型人才,提高我區(qū)環(huán)保管理能力。
八是大力加強執(zhí)法監(jiān)察隊伍建設,提高國土、規(guī)劃、環(huán)保執(zhí)法能力。
九是深入推進機關作風建設、黨風廉政建設,打造高效、廉潔的干部隊伍。
二、收入預算說明
2015年部門收入預算1132.34萬元,其中:公共財政一般公共預算收入1104.17萬元,占97.51%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.17萬元,占2.49%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預算1132.34萬元,包括:社會保障和就業(yè)(類)支出14.36萬元,占1.27%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出24.78萬元,占2.19%;節(jié)能環(huán)保(類)支出41.00萬元,占3.62%;國土海洋氣象等(類)支出1004.26萬元,占88.69%;住房保障(類)支出47.94萬元,占4.23%。
(二)公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況
2015年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1104.17萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)451.67萬元。
項目支出預算652.50萬元,主要支出項目有節(jié)能環(huán)保支出 41.00 萬元,國土海洋氣象等支出 611.50 萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2015年江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護局用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計39.20萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二)公務用車購置費支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出24.70萬元,主要包括公務用車和執(zhí)法用車的維修、保險、燃油費、年票等運行費用。
(四)公務接待費支出14.50萬元,主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計39.20萬元,比上年預算數(shù)增加3.64萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,與上年預算數(shù)持平。
(二)公務用車購置費支出預算0萬元,與上年預算數(shù)持平。
(三)公務用車運行維護費支出預算24.70萬元,比上年預算數(shù)增加6.83萬元,增加原因:新增兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(四)公務接待費支出預算14.50萬元,比上年預算數(shù)減少3.19萬元,減少原因:遵循支出逐年遞減原則,嚴格控制,節(jié)約開支。
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