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    江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年部門決算公開
    發(fā)布時間: 2017-09-29 打印】 【 關(guān)閉

    目       錄

     

    第一部分  江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室概況

    一、 部門職責

    二、 機構(gòu)設(shè)置

    第二部分   江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年部門決算情況說明

    第四部分  名詞解釋

     

    第一部分 江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室概況

    (一)部門主要職責

    江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室是履行全區(qū)資產(chǎn)管理工作的職能部門。主要職能:制定全區(qū)資產(chǎn)的規(guī)章制度;組織、協(xié)調(diào)和審核區(qū)屬企業(yè)的轉(zhuǎn)制方案;審核區(qū)屬公有資產(chǎn)的處置方案;編制公有資產(chǎn)收益預(yù)算草案;負責區(qū)直資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易活動;負責協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)資產(chǎn)評估工作,并對評估結(jié)果進行核準和確認;負責區(qū)屬行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)和非經(jīng)營性資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作;負責協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu);建立和完善融資擔保等金融服務(wù)體系。

    (二)機構(gòu)設(shè)置

    按照部門決算編報要求,納入部門預(yù)算編制有蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室本部1個行政單位,本部門沒有下屬單位。

     

    第二部分 江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年部門決算表

    見附件。

    第三部分  江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年部門決算情況說明

    一、2016年度收入支出決算總體情況說明

    (一)年度收入總體情況

    江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度總收入302.2萬元,其中本年一般公共預(yù)算財政撥款收入302.2萬元。具體情況如下:

    財政撥款收入302.2萬元。我部門為2016年新納入部門預(yù)算的單位,因此不存在與上年決算數(shù)增減對比的數(shù)據(jù)。

    (二)年度支出總體情況

    江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度總支出302.2萬元,其中本年農(nóng)林水支出153萬元、資源勘探信息等支出71.1萬元、金融支出37.5萬元、其他支出40.6萬元。具體情況如下:

    1.農(nóng)林水支出153萬元,主要用于政策性農(nóng)村住房補貼和小貸公司的風險補償金。

    2. 資源勘探信息等支出71.1萬元,主要支出項目有國有資產(chǎn)維修維護費,國有資產(chǎn)監(jiān)管支出和行政管理事務(wù)支出。

    3. 金融支出37.5萬元,主要用于農(nóng)村住房保費和上市公司的掛牌獎勵金。

    4. 其他支出40.6萬元,主要支出為審計服務(wù)勞務(wù)費。

     

    二、2016年財政撥款收入支出總表說明

    (一)2016年財政撥款收入說明

    江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度財政撥款收入合計302.2萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入302.2元,比年初預(yù)算數(shù)增加40.28萬元,增長15.3 %;主要原因是本年市追加了農(nóng)業(yè)保險保費補貼和其他惠普金融發(fā)展的支出。

    (二)江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度財政撥款支出說明

    江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度財政撥款支出合計 302.2萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出302.2萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加40.28萬元,增長15.3%;主要原因是本年市追加了農(nóng)業(yè)保險保費補貼和其他惠普金融發(fā)展的支出。

    三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.47萬元,完成預(yù)算1萬元的47.5 %。其中:公務(wù)接待費支出決算為0.47元,完成預(yù)算1萬元的47.5 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    我辦為2016年新納入預(yù)算編制的部門,因此本年不存在與上年決算的增減對比數(shù)據(jù)。

    四、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出8.4萬元, 我辦為2016年新納入預(yù)算編制的部門,因此本年不存在與上年決算的增減對比數(shù)據(jù)。

    (二)政府采購支出情況說明

    2016年本部門沒有發(fā)生政府采購支出,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2016年12月31日,本部門無占有使用國有資產(chǎn)情況。

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

     

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