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    2015年度蓬江區(qū)民政局決算公開
    發(fā)布時間: 2016-09-28 打印】 【 關(guān)閉

      2015年度蓬江區(qū)民政局部門決算公開 

      目       錄

      第一部分   蓬江區(qū)民政局概況

      一、 部門職責

      二、 機構(gòu)設(shè)置

      第二部分   蓬江區(qū)民政局2015年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分   蓬江區(qū)民政局2015年部門決算情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第一部分   蓬江區(qū)民政局概況

     ?。ㄒ唬┎块T主要職責

      江門市蓬江區(qū)民政局是主管蓬江區(qū)民政工作的職能部門。主要職責:負責全區(qū)優(yōu)撫撫恤、烈士褒揚、組織協(xié)調(diào)救災工作、最低生活保障及流浪乞討人員社會救助工作、基層群眾自治組織及社區(qū)建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理及區(qū)域界線管理工作、社會福利事業(yè)、老齡工作、收養(yǎng)登記、慈善公益事業(yè)、婚姻登記、社會組織管理、殯葬管理、社工人才隊伍建設(shè)、福利彩票銷售管理等。

     ?。ǘC構(gòu)設(shè)置

      按照部門決算編報要求,納入江門市蓬江區(qū)民政局2015年部門決算編報范圍的單位共3個,包括局本級和下屬2個預算單位(包括江門市蓬江區(qū)福利彩票發(fā)行中心和江門市蓬江區(qū)殯葬事業(yè)管理所)。

      第二部分   蓬江區(qū)民政局2015年部門決算表

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      第三部分   蓬江區(qū)民政局2015年部門決算情況說明

      一、2015年度收入支出決算總體情況說明

     ?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況

      蓬江區(qū)民政局2015年度總收入9761.21萬元,其中本年收入8576.62萬元。具體情況如下:

      1.財政撥款收入8015.33萬元,比上年決算數(shù)增加1177.18萬元,增長17.21%。主要原因是彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出增加。

      2.其他收入561.30萬元,比上年決算數(shù)減少119.13萬元,下降26.19%。

     ?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況

      蓬江區(qū)民政局2015年度總支出9003.42萬元,其中本年支出9003.42萬元。具體情況如下:

      1.社會保障和就業(yè)(類)支出5403.82萬元,主要用于撫恤和民政管理事務(wù),比上年決算數(shù)增加554.12萬元,增長11.43%,主要原因是撫恤項目支出增加。

      2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出226.72萬元,主要支出項目有城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和優(yōu)撫對象醫(yī)療救助,比上年決算數(shù)增加111.40萬元,增長96.60%,主要原因是增加優(yōu)撫對象醫(yī)療救助支出。

      3.住房保障(類)支出28.19萬元,主要支出項目住房公積金支出,比上年決算數(shù)增加2.92萬元,增長11.56%,主要原因是購房補貼支出增加。

      4.其他(類)支出3344.69萬元,主要支出項目是彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出,比上年決算數(shù)增加1502.21 萬元,增長81.53%,主要原因是用于彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出增加。

      二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

      (一)2015年度財政撥款收入說明

      蓬江區(qū)民政局2015年度財政撥款收入合計8015.33萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入5455.53萬元,比年初預算數(shù)增加185.87萬元,增長3.53%,主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出增加;政府性基金預算財政撥款收入2559.80萬元,比年初預算數(shù)增加1159.80萬元,增長82.84%;主要原因是用于彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出增加。

      (二)2015年度財政撥款支出說明

      蓬江區(qū)民政局2015年度財政撥款支出合計8026.73萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出5766.92萬元,比年初預算數(shù)增加497.26萬元,增長9.44%;主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出增加;政府性基金預算財政撥款支出2259.80萬元,比年初預算數(shù)增加859.80萬元,增長61.41%;主要原因是用于彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出增加。

      分功能科目看,社會保障和就業(yè)(類)支出5403.82萬元,主要用于撫恤項目;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出226.72萬元,主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助;住房保障(類)支出28.19萬元,主要用于住房公積金支出;其他(類)支出2367.99萬元,主要用于彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。

      三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

     ?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

      蓬江區(qū)民政局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.9萬元,完成預算11.7萬元的84.62%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,與預算一致;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.6萬元,完成預算4.7萬元的76.60%;公務(wù)接待費支出決算為6.3萬元,完成預算7萬元的90%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

      與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.13萬元,下降10.24%。其中:因公出國(境)費支出決算與上年持平;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少7.3萬元,下降66.97%;公務(wù)接待費支出決算增加6.17萬元,增長4746.15%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是車輛維修費、燃油費減少;公務(wù)接待費支出增加的主要原因是今年業(yè)務(wù)增加,接待量增加,本年國內(nèi)公務(wù)接待批次為106批,國內(nèi)公務(wù)接待人次為2125人。

     ?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

      2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.6萬元,占36.36%;公務(wù)接待費支出6.3萬元,占63.64 %。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)及下屬2個單位出國團組0個、累計0人次。

      2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.6萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護支出3.6萬元,2015年局機關(guān)及下屬2個單位公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于保障1輛公務(wù)用車的運行。

      3.公務(wù)接待費支出6.3萬元,主要用于各類項目接待、檢查調(diào)研、外地本系統(tǒng)單位來訪人員。2015年,局機關(guān)及下屬2個單位發(fā)生國內(nèi)接待106次,接待人數(shù)共2125人。

      四、其他重要事項的情況說明

     ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出30.41萬元,比上年減少1.93萬元,降低5.97%。主要原因是:公務(wù)用車運行維護費減少。

      (二)政府采購支出情況說明

      2015年本部門政府采購支出總額13.18萬元,主要用于購買辦公設(shè)備等。

     ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

      截至2015年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

      (四)預算績效管理工作開展情況。

      無

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

      二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

      三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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