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    2015年度蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心部門決算公開(kāi)
    發(fā)布時(shí)間: 2016-09-29 打印】 【 關(guān)閉

     

     

     

     

    蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心部門決算

     

    目       錄

     

    第一部分   蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心概況

    一、 部門職責(zé)

    二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分   蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心2015年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分   蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心2015年部門決算情況說(shuō)明

     

    第四部分  名詞解釋

     

     

     

     

    第一部分   蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心概況

    (一)部門主要職責(zé)

    蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心是主管全區(qū)政府采購(gòu)工作的職能部門。主要職責(zé):

    (1)負(fù)責(zé)組織實(shí)施政府集中采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的政府采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng);研究制定政府采購(gòu)業(yè)務(wù)流程;負(fù)責(zé)組建政府采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì),接受區(qū)財(cái)政部門委托管理供應(yīng)商庫(kù)和商品庫(kù);

    (2)接受采購(gòu)單位的委托,組織采購(gòu)或招標(biāo)事宜;審核招標(biāo)的貨物、工程、服務(wù)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn);審查招標(biāo)代理單位的資格,組織和參與評(píng)標(biāo);確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果,簽訂(或參與簽訂)政府采購(gòu)合同;

    (3)建立與政府采購(gòu)相適應(yīng)的信息系統(tǒng);組織開(kāi)展政府采購(gòu)宣傳及業(yè)務(wù)培訓(xùn);

    (4)辦理區(qū)財(cái)政部門交辦的其他政府采購(gòu)事項(xiàng)。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    按照部門決算編報(bào)要求,納入蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),包括局(委、部、辦)本級(jí),本部門沒(méi)有下屬預(yù)算單位。

     

    第二部分   蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心2015年部門決算表

    本部門應(yīng)當(dāng)公開(kāi)8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財(cái)政撥款收支表(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

    詳見(jiàn)附表。

     

    第三部分   蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心2015年部門決算情況說(shuō)明

    一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

    支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

    (一)年度收入總體情況

    蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心2015年度總收入24.95萬(wàn)元,其中本年收入24.95萬(wàn)元。具體情況如下:

    1.財(cái)政撥款收入24.95萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加2.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.38 %。主要原因:一是一個(gè)項(xiàng)目收入中輔助人員的工資收入是計(jì)算全年的,2014年輔助人員是8月份開(kāi)始計(jì)發(fā)工資,因此增加了輔助人員的項(xiàng)目收入。二是本年度增加了一個(gè)檔案室,要對(duì)檔案室進(jìn)行修繕。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。

    3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。

    5.其他收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。

    (二)2015年度支出總體情況

    蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心2015年度總支出25.45萬(wàn)元,其中本年支出25.45萬(wàn)元。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)(類)支出25.13萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他等費(fèi)用,增加2.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.38 %。主要原因:一是一個(gè)項(xiàng)目收入中輔助人員的工資收入是計(jì)算全年的,2014年輔助人員是8月份開(kāi)始計(jì)發(fā)工資,因此增加了輔助人員的項(xiàng)目收入。二是本年度增加了一個(gè)檔案室,要對(duì)檔案室進(jìn)行修繕。

    2.教育(類)支出0 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)持平。

    3.住房保障(類)支出0.32萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是購(gòu)房補(bǔ)貼,與上年決算數(shù)持平。

    二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

    (一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

    蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)24.95萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24.95萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少2.21萬(wàn)元,下降8.14 %;主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)持平。

    (二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

    蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)25.45萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25.45萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬(wàn)元,下降6.30 %;主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)持平。

    分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)25.13萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他等費(fèi)用;住房保障支出0.32萬(wàn)元,主要用于購(gòu)房補(bǔ)貼。

    三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.62萬(wàn)元,完成預(yù)算5.12萬(wàn)元的90.23 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的0 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.79萬(wàn)元,完成預(yù)算2.9萬(wàn)元的96.21%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.83萬(wàn)元,完成預(yù)算2.22萬(wàn)元的82.43 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    與2014上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014上年減少0.2萬(wàn)元,下降4.15 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.72萬(wàn)元,下降20.51%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.52萬(wàn)元,增加39.69%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出持平的主要原因是沒(méi)有出國(guó)(境)活動(dòng);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約;公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是公開(kāi)招標(biāo)次數(shù)增加,接待專家的餐費(fèi)有所增加。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬(wàn)元,占60.39%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.83萬(wàn)元,占39.61 %。具體情況如下:

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:(1)參加0個(gè)會(huì)議支出0萬(wàn)元;(2)出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.79萬(wàn)元,2015年局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于車輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)及其它開(kāi)支。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.83萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作、公開(kāi)招標(biāo)專家等方面的接待。2015年,局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),來(lái)訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待20次,接待人數(shù)共120人。主要包括接待公開(kāi)招標(biāo)的評(píng)委專家、上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作的人員等開(kāi)支。

    四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.14萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2014上年增加0.09萬(wàn)元,增加0.99%。主要原因是:檔案室修繕費(fèi)用增加了其他商品和服務(wù)支出等項(xiàng)目支出。

    (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    2015年本部門政府采購(gòu)支出總額1.99萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.99萬(wàn)元、政府購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.99萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.99萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

        1.績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出中沒(méi)有項(xiàng)目需要開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

       也沒(méi)有需要組織對(duì)部門(單位)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)。

    2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年沒(méi)有項(xiàng)目需要在部門決算中增加績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    3.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我部門沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目需要進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)所形成的報(bào)告。

    4.其他以部門為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我部門沒(méi)有項(xiàng)目需要由預(yù)算部門結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

     

    第四部分  名詞解釋

     

    一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    五、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    六、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     

     

     

     

     

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