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    2022年江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局部門決算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
    發(fā)布時間: 2023-09-14 打印】 【 關(guān)閉

    財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    部門: 江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局                                 單位:萬元

    預(yù)算數(shù)

    決算數(shù)

    合計

    因公出國(境)費(fèi)

    公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    合計

    因公出國(境)費(fèi)

    公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    小計

    公務(wù)用車
      購置費(fèi)

    公務(wù)用車
      運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    小計

    公務(wù)用車
      購置費(fèi)

    公務(wù)用車
      運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    36.30

    0.00

    36.11

    14.76

    21.35

    0.19

    36.30

    0.00

    36.11

    14.76

    21.35

    0.19


    注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。


    2022年江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局部門決算

    財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

      江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為36.3萬元,完成全年預(yù)算36.3萬元的100%,比上年決算數(shù)增加4.3萬元,增長13.5%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為36.11萬元,完成預(yù)算36.11萬元的100%,比上年決算數(shù)增加4.11萬元,增長12.9%;其中:公務(wù)用車購置支出決算為14.76萬元,完成預(yù)算14.76萬元的100%,比上年決算數(shù)增加14.76萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為21.35萬元,完成預(yù)算21.35萬元的100%,比上年決算數(shù)減少10.65萬元,下降33.3%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.19萬元,完成預(yù)算0.19萬元的100%,比上年決算數(shù)增加0.19萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)。

      2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,提高資金使用效率與效益;根據(jù)工作需要,經(jīng)報請批準(zhǔn),臨時增加購買車輛。

      2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于上年決算數(shù)的主要情況:2022年根據(jù)工作實際需要,購置公務(wù)用車一臺,決算數(shù)比上年有所增長。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

      2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.11萬元,占99.5%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬元,占0.5%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團(tuán)組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。

      2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.11萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為14.76萬元,公務(wù)用車購置數(shù)1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.35萬元,公務(wù)用車保有量為20輛,主要用于應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬元,主要用于國內(nèi)接待,共接待國外、境外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待2次,接待人數(shù)共27人。主要包括全省農(nóng)貿(mào)市場綜合治理行動匯報片拍攝工作、全省農(nóng)貿(mào)市場綜合治理行動總結(jié)推進(jìn)會籌備公務(wù)接待。


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