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    2023年江門市蓬江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局部門決算“三公”經(jīng)費公開
    發(fā)布時間: 2024-09-19 打印】 【 關閉

      (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

      江門市蓬江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.61萬元,完成全年預算16萬元的22.6%,比上年決算數(shù)減少9.86萬元,下降73.2%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務用車購置及運行維護費支出決算為3.49萬元,完成預算15萬元的23.3%,比上年決算數(shù)減少9.98萬元,下降74.1%;其中:公務用車購置支出決算為0萬元,完成預算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務用車運行維護費支出決算為3.49萬元,完成預算15萬元的23.3%,比上年決算數(shù)減少9.98萬元,下降74.1%;公務接待費支出決算為0.12萬元,完成預算1萬元的12%,比上年決算數(shù)增加0.12萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)。

      2023年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

      2023年度“三公”經(jīng)費支出決算小于上年決算數(shù)的主要情況:公務用車維護費減少。

      (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

      2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出3.49萬元,占96.7%;公務接待費支出0.12萬元,占3.3%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團組0個、累計0人次。

      2.公務用車購置及運行維護費支出3.49萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,公務用車購置數(shù)0輛。公務用車運行維護費支出3.49萬元,公務用車保有量為8輛,主要用于公務用車燃油費、維修費和保險費。

      3.公務接待費支出0.12萬元,主要用于公務接待餐費,共接待國外、境外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內接待2次,接待人數(shù)共25人。主要包括省農(nóng)產(chǎn)品質量安全提升(示范)項目工作專班開展的項目調研和漁業(yè)安全生產(chǎn)專項交叉檢查工作的調研。

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    江門市蓬江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.61萬元,完成全年預算16萬元的22.6%,比上年決算數(shù)減少9.86萬元,下降73.2%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務用車購置及運行維護費支出決算為3.49萬元,完成預算15萬元的23.3%,比上年決算數(shù)減少9.98萬元,下降74.1%;其中:公務用車購置支出決算為0萬元,完成預算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務用車運行維護費支出決算為3.49萬元,完成預算15萬元的23.3%,比上年決算數(shù)減少9.98萬元,下降74.1%;公務接待費支出決算為0.12萬元,完成預算1萬元的12%,比上年決算數(shù)增加0.12萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)。

    2023年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

    2023年度“三公”經(jīng)費支出決算小于上年決算數(shù)的主要情況:公務用車維護費減少。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出3.49萬元,占96.7%;公務接待費支出0.12萬元,占3.3%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團組0個、累計0人次。

    2.公務用車購置及運行維護費支出3.49萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,公務用車購置數(shù)0輛。公務用車運行維護費支出3.49萬元,公務用車保有量為8輛,主要用于公務用車燃油費、維修費和保險費。

    3.公務接待費支出0.12萬元,主要用于公務接待餐費,共接待國外、境外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內接待2次,接待人數(shù)共25人。主要包括省農(nóng)產(chǎn)品質量安全提升(示范)項目工作專班開展的項目調研和漁業(yè)安全生產(chǎn)專項交叉檢查工作的調研。

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